Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0783/25
- Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie pre účinkujúcich, Prešovská hud. jeseň 22.10. - 23.10.2025
- Dátum doručenia: 23.10.2025
- Celková hodnota: 248,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 345/25, 383/25
- Dátum zverejnenia: 29.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť