Faktúra č. DF/0798/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0798/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky pre zamestnancov 11/2025
  • Dátum doručenia: 30.10.2025
  • Celková hodnota: 4 167,83 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 53/2025/R
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť