Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0807/25
- Popis fakturovaného plnenia: Zemný plyn - preddavky 11/2025, Scala, Solivar, Čierny orol, Caraffka
- Dátum doručenia: 03.11.2025
- Celková hodnota: 4 329,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 52/2025/R
- Dátum zverejnenia: 27.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť