Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0808/25
- Popis fakturovaného plnenia: Elektrina - preddavok, Hlavná 65, 11/2025
- Dátum doručenia: 03.11.2025
- Celková hodnota: 132,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 49/2025/R
- Dátum zverejnenia: 27.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť