Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0816/25
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske a hygienické potreby 10/2025
- Dátum doručenia: 03.11.2025
- Celková hodnota: 1 096,53 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50/2025/R
- Dátum zverejnenia: 07.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť