Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0829/25
- Popis fakturovaného plnenia: Pramenitá vody, galóny
- Dátum doručenia: 06.11.2025
- Celková hodnota: 20,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 07/2025/R
- Dátum zverejnenia: 27.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť