Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0837/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné a stočné, 15.4. - 27.10.2025 KZ Šváby
- Dátum doručenia: 10.11.2025
- Celková hodnota: 376,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 33/2025/R
- Dátum zverejnenia: 27.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť