Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0839/25
- Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby 10/2025
- Dátum doručenia: 10.11.2025
- Celková hodnota: 239,02 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 73/2025/R
- Dátum zverejnenia: 27.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť