Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0846/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 10/2025 KZ Centrum
- Dátum doručenia: 11.11.2025
- Celková hodnota: 197,46 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 05/2025/R
- Dátum zverejnenia: 27.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť