Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0853/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie elektriny, 10/2025: Hlavná 50, Masarykova 7, Solivarská 80
- Dátum doručenia: 12.11.2025
- Celková hodnota: 1 449,21 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 49/2025/R
- Dátum zverejnenia: 27.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť