Faktúra č. DF/0863/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0863/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné a stočné, 19.8. - 17.11.2025 Hlavná 50, ČO
  • Dátum doručenia: 18.11.2025
  • Celková hodnota: 1 433,98 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 02/2025/R
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť