Faktúra č. DF/0884/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0884/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné a stočné, 8.5. - 24.11.2025 Scala, Caraffka
  • Dátum doručenia: 26.11.2025
  • Celková hodnota: 1 001,74 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 03/2025/R
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť