Faktúra č. DF/0886/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0886/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky pre zamestnancov 12/2025
  • Dátum doručenia: 27.11.2025
  • Celková hodnota: 4 433,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 463/25
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť