Faktúra č. DF/0910/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0910/25
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 04.12.2025
  • Celková hodnota: 2 793,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 16925/181125/JU
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť