Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0945/25
- Popis fakturovaného plnenia: Telefónna ústredňa vrátane tel. aparátov
- Dátum doručenia: 11.12.2025
- Celková hodnota: 1 676,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 481/25
- Dátum zverejnenia: 07.01.2026
- Poznámka:
Tlačiť