Faktúra č. DF/0953/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0953/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie elektriny, 11/2025 Exnárova
  • Dátum doručenia: 12.12.2025
  • Celková hodnota: 159,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 49/2025/R
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť