Faktúra č. DF/0962/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0962/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava vertikálnych žalúzií v budove PKO Čierny orol
  • Dátum doručenia: 15.12.2025
  • Celková hodnota: 411,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 493/25
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť