Faktúra č. DF/0966/25
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: Technické služby mesta Prešov, a.s.
- IČO: 31718914
- Adresa: Bajkalská 33, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0966/25
- Popis fakturovaného plnenia: Mimoriadny vývoz komunálneho odpadu, 1100 L kontajner - 2ks
- Dátum doručenia: 15.12.2025
- Celková hodnota: 26,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 474/25
- Dátum zverejnenia: 07.01.2026
- Poznámka: