Faktúra č. DF/0983/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
  • Názov: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
  • IČO: 00169111
  • Adresa: Konštantínova 3, 081 77 Prešov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0983/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistenie, kontrola a preskúšanie komína a dymovodov 2025 v KZ Šváby, refakturácia
  • Dátum doručenia: 19.12.2025
  • Celková hodnota: 56,09 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 33/2025/R
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom