Faktúra č. DF/1021/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/1021/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava bleskozvodov na budove MG Caraffka
  • Dátum doručenia: 30.12.2025
  • Celková hodnota: 3 501,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 461/25
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť