Faktúra č. DF/1033/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/1033/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom virtuálnych serverov a routra + verejnej IP adresy 12/2025
  • Dátum doručenia: 02.01.2026
  • Celková hodnota: 467,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 36/2025/R
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť