Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/1037/25
- Popis fakturovaného plnenia: Moderovanie Silvestrovského programu 2025
- Dátum doručenia: 07.01.2026
- Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 428/25
- Dátum zverejnenia: 28.01.2026
- Poznámka:
Tlačiť