Faktúra č. DF/1040/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
  • Názov: Technické služby mesta Prešov, a.s.
  • IČO: 31718914
  • Adresa: Bajkalská 33, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/1040/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Prevoz kontajnerov na TO a súdov na ZKO a vývoz separ. odpadu počas Vianočných trhov
  • Dátum doručenia: 08.01.2026
  • Celková hodnota: 7 209,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 466, 477, 488, 519,439, /25
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom