Faktúra č. DF/1041/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/1041/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie predaja vstupeniek, Vianoce s Kollárovcami 14.12.2025
  • Dátum doručenia: 08.01.2026
  • Celková hodnota: 1 187,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 11625/141225/JU
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť