Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/1042/25
- Popis fakturovaného plnenia: Údržba software Lipputicket, 12/2025
- Dátum doručenia: 09.01.2026
- Celková hodnota: 485,43 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 43/2025/R
- Dátum zverejnenia: 24.01.2026
- Poznámka:
Tlačiť