Faktúra č. DF/1047/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/1047/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačné a kontrolné práce počas Vianočných trhov 2025
  • Dátum doručenia: 13.01.2026
  • Celková hodnota: 980,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 404/25
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť