Faktúra č. DF/1048/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/1048/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie dodávky tepelne energie, Prostejovská 12/25
  • Dátum doručenia: 13.01.2026
  • Celková hodnota: 95,43 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 05/2025/R
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť