Faktúra č. DF/1056/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/1056/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotreba zemného plynu - vyúčtovanie r. 2025, Caraffka, ČO, Scala, Solivar
  • Dátum doručenia: 15.01.2026
  • Celková hodnota: 1 745,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 49/2025/R
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť