Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/1062/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Švábska
- Dátum doručenia: 15.01.2026
- Celková hodnota: 129,77 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 49/2025/R
- Dátum zverejnenia: 28.01.2026
- Poznámka:
Tlačiť