Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/1067/25
- Popis fakturovaného plnenia: Technické zabezpečenie podujatia a osvetľovacie služby vrátane svetelnej techniky, Štefanská zábava a Silvester 2025
- Dátum doručenia: 20.01.2026
- Celková hodnota: 3 800,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 491/25
- Dátum zverejnenia: 28.01.2026
- Poznámka:
Tlačiť