COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo


Informácie
  • Názov: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
  • IČO: 00169111
  • Adresa: Konštantínova 3, 081 77 Prešov

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 11

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0221/25 zemný plyn, 4/2025 KZ Šváby Park kultúry a oddychu 00187437 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 00169111 516,60 € 04.04.2025 16.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0248/25 Čistenie a kontorla komína a dymovodov, Šváby Park kultúry a oddychu 00187437 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 00169111 55,35 € 11.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DF/0302/25 Vodné a stočné, 1/2025 - 4/2025 KS Šváby Park kultúry a oddychu 00187437 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 00169111 247,01 € 07.05.2025 15.05.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0333/25 Zemný plyn, 5/2025 KZ Šváby Park kultúry a oddychu 00187437 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 00169111 516,60 € 14.05.2025 29.05.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0403/25 Dodávka zemného plynu, záloha 6/2025 Šváby Park kultúry a oddychu 00187437 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 00169111 516,60 € 09.06.2025 18.06.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0517/25 Dodávka zemného plynu, záloha 7/2025 Šváby Park kultúry a oddychu 00187437 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 00169111 516,60 € 08.07.2025 16.07.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0590/25 Dodávka zemného plynu, záloha 8/2025 KZ Šváby Park kultúry a oddychu 00187437 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 00169111 516,60 € 07.08.2025 20.08.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0645/25 Dodávka zemného plynu, záloha 9/2025 Šváby Park kultúry a oddychu 00187437 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 00169111 516,60 € 04.09.2025 16.09.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0735/25 Dodávka zemného plynu, záloha 10/2025 Šváby Park kultúry a oddychu 00187437 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 00169111 516,60 € 08.10.2025 21.10.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0837/25 Vodné a stočné, 15.4. - 27.10.2025 KZ Šváby Park kultúry a oddychu 00187437 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 00169111 376,00 € 10.11.2025 27.11.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0838/25 Dodávka zemného plynu, záloha 11/2025 Šváby Park kultúry a oddychu 00187437 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 00169111 516,60 € 10.11.2025 27.11.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra