SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov


Informácie
  • Názov: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
  • IČO: 31718523
  • Adresa: Volgogradská 88, 080 01 Prešov

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 47

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/1048/25 Vyúčtovanie dodávky tepelne energie, Prostejovská 12/25 Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 95,43 € 13.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1049/25 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 12/2025 KZ Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 461,03 € 13.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1050/25 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 12/2025 KZ Družba Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 181,60 € 13.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0074/26 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 1/2026 KZ Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 588,38 € 12.02.2026 21.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0071/26 Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 1/2026 Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 5,69 € 11.02.2026 21.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0073/26 Dodávka tepelne energie, Prostejovská 1/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 311,54 € 12.02.2026 21.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0075/26 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 1/2026 KZ Družba Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 227,52 € 12.02.2026 21.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0111/26 Vysporiadanie fakturácie dodávky tepla za r. 2025, KZ Družba Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 201,13 € 25.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0095/26 Vysporiadanie faktúr za dodávku vody za rok 2025, KZ Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 2,35 € 17.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0095/26 Vysporiadanie faktúr za dodávku vody za rok 2025, KZ Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 2,35 € 17.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0110/26 Vysporiadanie fakturácie dodávky tepla za r. 2025, KZ Centrum Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 -516,34 € 25.02.2026 10.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0112/26 Vysporiadanie fakturácie dodávky tepla za r. 2025, KZ Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 -928,22 € 25.02.2026 10.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0234/25 Vyúčtovanie dodávky vody, 3/2025 KZ Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 5,84 € 09.04.2025 16.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0232/25 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 3/2025 KZ Družba Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 -357,77 € 09.04.2025 22.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0233/25 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 3/2025 KZ Centrum Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 -384,15 € 09.04.2025 22.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0235/25 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 3/2025 KZ Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 -718,43 € 09.04.2025 22.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0317/25 Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 4/2025 KZ Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 5,84 € 12.05.2025 21.05.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0318/25 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 4/2025 KZ Družba Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 447,49 € 12.05.2025 21.05.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0319/25 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 4/2025 KZ Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 865,98 € 12.05.2025 21.05.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0320/25 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 4/2025 KZ Centrum Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 496,06 € 12.05.2025 21.05.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra