Faktúra č. DF/0782/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0782/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné a stočné, KZ Solivar a KZ Centrum 4 - 10/2025
  • Dátum doručenia: 23.10.2025
  • Celková hodnota: 1 062,19 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 03/2025/R
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť