Faktúra č. DF/0234/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0234/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie dodávky vody, 3/2025 KZ Exnárova
  • Dátum doručenia: 09.04.2025
  • Celková hodnota: 5,84 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť