Faktúra č. DF/0345/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0345/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Festivalový kelímok Festa cup, 322 ks
  • Dátum doručenia: 20.05.2025
  • Celková hodnota: 153,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 180/25
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť