Faktúra č. DF/0348/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0348/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné a stočné, 1.1. - 9.5.2025 Scala, Caraffka
  • Dátum doručenia: 20.05.2025
  • Celková hodnota: 791,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000050703PO2012
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť