Faktúra č. DF/0363/25
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: EUROGASTROP, s. r. o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0363/25
- Popis fakturovaného plnenia: Jednorázový materiál na podujatie, Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok 2025.
- Dátum doručenia: 28.05.2025
- Celková hodnota: 120,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 202/25
- Dátum zverejnenia: 02.06.2025
- Poznámka: