Faktúra č. DF/0363/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0363/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Jednorázový materiál na podujatie, Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok 2025.
  • Dátum doručenia: 28.05.2025
  • Celková hodnota: 120,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 202/25
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť