Faktúra č. DF/0394/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0394/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Príspevky na FB, 26.5.-3.6.2025 Dni mesta Prešov, PTJ, MDD
  • Dátum doručenia: 04.06.2025
  • Celková hodnota: 162,05 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť