Faktúra č. DF/0399/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0399/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Služby pevnej siete, 5/2025
  • Dátum doručenia: 06.06.2025
  • Celková hodnota: 29,52 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť