Faktúra č. DF/0411/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0411/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Konzultácie k príprave projektového zámeru - Interreg prior. 4
  • Dátum doručenia: 09.06.2025
  • Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 174/25
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť