Faktúra č. DF/0511/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0511/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Grafické práce pre prípravu plagátov a graf. podkladov, 6/2025
  • Dátum doručenia: 04.07.2025
  • Celková hodnota: 700,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 212/25
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť