Faktúra č. DF/0515/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0515/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky pre zamestnancov 7/2025
  • Dátum doručenia: 07.07.2025
  • Celková hodnota: 5 132,86 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť