Faktúra č. DF/0532/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0532/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Údržba software Lipputicket 6/2025
  • Dátum doručenia: 10.07.2025
  • Celková hodnota: 178,12 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 240327
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť