Faktúra č. DF/0542/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0542/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie elektriny, 6/2025 Centrum
  • Dátum doručenia: 14.07.2025
  • Celková hodnota: 134,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100000562
  • Identifikácia objednávky: 9600435689
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť