Faktúra č. DF/0613/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0613/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Česaná vlna, mykaná vlna
  • Dátum doručenia: 15.08.2025
  • Celková hodnota: 240,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 306/25
  • Dátum zverejnenia: 21.08.2025
  • Poznámka:
Tlačiť