Faktúra č. DF/0621/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0621/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Zabezpečenie NN prípojok na ul. Hlavná, Prešov - Prešovské pivobranie
  • Dátum doručenia: 25.08.2025
  • Celková hodnota: 422,63 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 305/25
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť