Faktúra č. DF/0695/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0695/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Pretesnenie spojov a výmena ventilov v kotolni v budove PKO ČO
  • Dátum doručenia: 24.09.2025
  • Celková hodnota: 2 566,87 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 329/25
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť