Faktúra č. DF/0783/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0783/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie pre účinkujúcich, Prešovská hud. jeseň 22.10. - 23.10.2025
  • Dátum doručenia: 23.10.2025
  • Celková hodnota: 248,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 345/25, 383/25
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť