Faktúra č. DF/0837/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0837/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné a stočné, 15.4. - 27.10.2025 KZ Šváby
  • Dátum doručenia: 10.11.2025
  • Celková hodnota: 376,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 33/2025/R
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť