Faktúra č. DF/0853/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0853/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie elektriny, 10/2025: Hlavná 50, Masarykova 7, Solivarská 80
  • Dátum doručenia: 12.11.2025
  • Celková hodnota: 1 449,21 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 49/2025/R
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť